VAT-номер в ЄС для бізнесу: стабільна робота з клієнтами, маркетплейсами та платежами

Допомагаємо отримати VAT-номер для компаній та підприємців у країнах ЄС: Польща, Естонія, Німеччина, Литва, Іспанія та інших юрисдикціях. Готуємо документи та супроводжуємо процес реєстрації від першої консультації до отримання номера.

Ви розвиваєте бізнес і працюєте з клієнтами, а команда KRYNO бере на себе підготовку документів, комунікацію з податковою та супровід на всіх етапах отримання VAT-номера.

Допомагаємо отримати VAT-номер для компаній та підприємців у країнах ЄС: Польща, Естонія, Німеччина, Литва, Іспанія та інших юрисдикціях. Готуємо документи та супроводжуємо процес реєстрації від першої консультації до отримання номера.

Ви розвиваєте бізнес і працюєте з клієнтами, а команда KRYNO бере на себе підготовку документів, комунікацію з податковою та супровід на всіх етапах отримання VAT-номера.

Для кого послуга VAT-номер в ЄС для бізнесу

Здійснюєте продажі або надаєте послуги в ЄС і потребуєте VAT-номера для роботи з контрагентами.

Продаєте товари через Amazon, Shopify, Etsy, Allegro або інші маркетплейси та потребуєте VAT-реєстрації. 

Відкриваєте компанію в Польщі, Естонії чи іншій країні ЄС та плануєте діяльність, яка потребує VAT-реєстрації.

Надаєте IT, SaaS чи консультаційні послуги компаніям в ЄС і потребуєте коректного оформлення VAT-зобов’язань для законної роботи з європейськими клієнтами.

Розширюєте діяльність в ЄС і вже відповідаєте критеріям для отримання VAT-номера.

Здійснюєте операції з імпорту, експорту або транскордонного постачання товарів у межах ЄС.

Маєте кілька компаній у різних юрисдикціях і хочете централізований супровід VAT та бухгалтерії. 

Плануєте використовувати режим OSS або IOSS для продажу товарів покупцям в різних країнах ЄС. 

Ваша діяльність не потребує VAT-реєстрації та не пов’язана з операціями, що підпадають під VAT-вимоги.

Ви не плануєте здійснювати продажі або надавати послуги на ринках, де необхідний VAT-номер.

Очікуєте отримати VAT-номер без проходження передбачених законом процедур та перевірок.

Не плануєте подавати VAT-звітність та виконувати податкові обов’язки після реєстрації.

Що таке VAT-номер і для чого він потрібен?

VAT-номер

Реєстраційний номер платника податку на додану вартість, який використовується для ідентифікації бізнесу в податковій системі країни реєстрації та Європейського Союзу. Він дозволяє виставляти рахунки, працювати з контрагентами в інших країнах ЄС, здійснювати купівлю та продаж товарів і послуг, а також виконувати вимоги маркетплейсів, партнерів і фінансових установ.

VAT, OSS та EORI

Суміжні системи, які часто плутають із VAT-номером. OSS потрібен для дистанційної торгівлі в ЄС через одну декларацію, а EORI використовується для імпорту та експорту товарів через митницю. Залежно від моделі бізнесу та географії діяльності компанії може знадобитися лише одна з цих реєстрацій або декілька одночасно.

Що входить у супровід отримання VAT-номера

4 кроки від першого дзвінка до отримання VAT-номера

1

Аналізуємо вашу ситуацію

На першій консультації стає зрозуміло, чи потрібен вам VAT-номер, OSS або інша реєстрація. Ви отримуєте пояснення по строках, ризиках та документах саме під вашу модель бізнесу. Зазвичай це займає 30–40 хвилин.

2

Готуємо документи

Формуємо список документів, допомагаємо з поясненнями та перевіряємо пакет перед поданням. Ви розумієте, що саме потрібно від вас і на якому етапі зараз перебуває процес.

3

Подаємо заявку

Після подачі супроводжуємо комунікацію з податковою та відповідаємо на додаткові запити. Строк розгляду заяви залежить від країни реєстрації та складності конкретного кейсу.

4

Отримуєте VAT-номер

Після схвалення заявки податковим органом ви отримуєте VAT-номер та рекомендації щодо подальшої роботи: як виставляти інвойси, коли подавати звітність і що важливо не пропустити в перші місяці роботи.

Скільки коштує супровід VAT-реєстрація в ЄС

Після короткої консультації команда KRYNO зможе оцінити обсяг робіт та підготувати індивідуальну комерційну пропозицію для вашого бізнесу.

Вартість залежить від країни реєстрації компанії, виду діяльності, необхідності VAT-реєстрації, OSS або EORI та складності перевірки податковою. Для e-commerce-проєктів вимог зазвичай більше, ніж для IT або консалтингу.

Залежно від обраного пакета послуг вартість може включати: аналіз структури бізнесу, підготовка документів, подання заявки, комунікація з податковими органами, супровід підготовки відповідей на запити та консультації щодо звітності після отримання VAT-номера.

Окремо можуть узгоджуватись бухгалтерський супровід, реєстрація OSS, отримання EORI, відкриття рахунку, юридична адреса або допомога з маркетплейсами.

Все, що потрібно для отримання VAT-номера без зайвих запитів

Залежно від країни реєстрації та специфіки бізнесу податковий орган може запросити: реєстраційні документи компанії; інформацію про директора та власників бізнесу; підтвердження юридичної або фактичної адреси; опис діяльності компанії; договори з клієнтами чи постачальниками; інвойси, комерційні пропозиції або інші документи, що підтверджують діяльність; інформацію про заплановані операції в країнах ЄС.

Якщо окремих документів немає, ми допоможемо визначити, які альтернативні підтвердження можуть бути прийняті податковим органом у вашому випадку.

Правильно підготовлений пакет документів суттєво зменшує ризик додаткових запитів та допомагає уникнути затримок під час розгляду заявки.

Поширені міфи та факти про отримання VAT-номера

Що часто думають:

МІФ

«VAT-номер потрібен лише великим компаніям.»

МІФ

«VAT отримують автоматично після реєстрації компанії.»

МІФ

«Без VAT можна спокійно працювати через Amazon.»

МІФ

«Якщо обороту немає, звітність подавати не потрібно.»

Як насправді:

ФАКТ

Необхідність VAT-реєстрації залежить не від розміру бізнесу, а від характеру діяльності, країни реєстрації та виду операцій.

ФАКТ

У більшості країн ЄС це окрема процедура з перевіркою документів і діяльності.

ФАКТ

У багатьох випадках маркетплейси запитують податкові дані та можуть вимагати VAT-реєстрацію відповідно до законодавства конкретної країни.

ФАКТ

У багатьох країнах ЄС нульові VAT-декларації залишаються обов’язковими навіть без діяльності.

МІФ

«VAT-номер потрібен лише великим компаніям.»

ФАКТ

Необхідність VAT-реєстрації залежить не від розміру бізнесу, а від характеру діяльності, країни реєстрації та виду операцій.

МІФ

«VAT отримують автоматично після реєстрації компанії.»

ФАКТ

У більшості країн ЄС це окрема процедура з перевіркою документів і діяльності.

МІФ

«Без VAT можна спокійно працювати через Amazon.»

ФАКТ

У багатьох випадках маркетплейси запитують податкові дані та можуть вимагати VAT-реєстрацію відповідно до законодавства конкретної країни.

МІФ

«Якщо обороту немає, звітність подавати не потрібно.»

ФАКТ

У багатьох країнах ЄС нульові VAT-декларації залишаються обов’язковими навіть без діяльності.

Часті запитання про VAT-номер в ЄС

Що буде, якщо я не оформлю VAT-номер вчасно?
Наслідки залежать від країни та характеру порушення. Податковий орган може донарахувати VAT, нарахувати пеню або застосувати інші санкції, передбачені місцевим законодавством. Якщо ви вже працюєте без VAT, краще перевірити ризики до того, як це зробить податкова або банк.
Чи потрібен VAT-номер, якщо обороту ще немає?
Так, у багатьох випадках VAT потрібен ще до першого продажу. Наприклад, якщо ви плануєте продавати через Amazon FBA або працювати з B2B-клієнтами в ЄС. Податкові органи дивляться не лише на оборот, а й на модель бізнесу та майбутню діяльність компанії.
Скільки часу займає отримання VAT-номера?
Термін залежить від країни та складності перевірки. У Польщі це може бути 5–14 робочих днів, у Німеччині — до 4–6 тижнів. Якщо податкова надсилає додаткові запити або пакет документів підготовлений некоректно, процес затягується.
Чи можу я отримати VAT-номер самостійно?
Технічно так. Але на практиці заявники нерідко отримують додаткові запити щодо документів, структури бізнесу або планованої діяльності. Особливо це стосується нерезидентів ЄС. Ми допомагаємо пройти процес без зайвих втрат часу та пояснюємо, що робити після отримання номера.
Якщо компанія зареєстрована в ЄС, чи треба щось подавати в Україні?
Так, для податкових резидентів України можуть виникати КІК-зобов’язання, валютні питання та податкові нюанси щодо іноземної компанії. VAT у ЄС не скасовує українські правила. Саме тому важливо дивитися на структуру бізнесу комплексно, а не лише на окрему реєстрацію.
Чим VAT відрізняється від OSS?
VAT — це локальна реєстрація платника ПДВ у конкретній країні. OSS — система для подачі однієї декларації при продажах у кілька країн ЄС. У деяких моделях бізнесу потрібен лише VAT, в інших — VAT + OSS одночасно.
Чи потрібен VAT-номер для IT-компанії або агенції?
Часто так, якщо модель бізнесу передбачає операції, для яких потрібна VAT-реєстрація. Необхідність реєстрації залежить від країни компанії, типу послуг та структури клієнтів.
Чи можна отримати VAT-номер без офісу в ЄС?
У деяких країнах це можливо, але все залежить від структури компанії та типу діяльності. Наприклад, для e-commerce-бізнесу податкова може додатково перевіряти логістику, склад або реальність операцій. Після аналізу структури бізнесу ми зможемо оцінити доступні варіанти саме для вашої ситуації.
Чи можна перевірити VAT-номер?
Так. VAT-номери компаній у країнах ЄС можна перевіряти через систему VIES після завершення реєстрації та активації номера.
Чи потрібно подавати VAT-звітність, якщо продажів не було?
У багатьох країнах ЄС після VAT-реєстрації декларації потрібно подавати навіть за відсутності операцій. Конкретні вимоги залежать від країни реєстрації.

Не відкладайте отримання VAT-номера до першого блокування платежів або запиту від податкової

Багато підприємців дізнаються про необхідність VAT-номера вже після проблем із маркетплейсом, банком або бухгалтерією. Це не через неуважність. Правила в ЄС змінюються регулярно, а вимоги залежать від країни, типу діяльності та навіть способу прийому платежів.

На консультації за 30 хвилин ми розберемо вашу ситуацію, пояснимо, чи потрібен вам VAT-номер, OSS або EORI, назвемо реальні строки та покажемо можливі ризики ще до подачі документів. Без складної юридичної мови та без нав’язування послуг.

Багато підприємців дізнаються про необхідність VAT-номера вже після проблем із маркетплейсом, банком або бухгалтерією. Це не через неуважність. Правила в ЄС змінюються регулярно, а вимоги залежать від країни, типу діяльності та навіть способу прийому платежів.
На консультації за 30 хвилин ми розберемо вашу ситуацію, пояснимо, чи потрібен вам VAT-номер, OSS або EORI, назвемо реальні строки та покажемо можливі ризики ще до подачі документів. Без складної юридичної мови та без нав’язування послуг.
Прокрутка до верху

Готові почати? Перший крок безкоштовно

Складно зрозуміти, з чого почати бізнес за кордоном? Саме для цього є KRYNO. 30-хвилинна консультація безкоштовно.
Реєстрація компаній